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中共邻水县委巡察工作领导小组办公室2025年部门预算公开

2025-02-11 08:49 来源:县委巡察办 访问量:1
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中共邻水县委巡察工作领导小组办公室

2025年部门预算

  

第一部分  县委巡察办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

部分  县委巡察办2025年部门预算情况说明

部分  名词解释

部分  县委巡察办2025年部门预算表

     1 部门收支总表

      表1-1 部门收入总表

      表1-2 部门支出总表

      表2 财政拨款收支预算总表

      表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

      表3 一般公共预算支出预算表

      表3-1 一般公共预算基本支出预算表

      表3-2一般公共预算项目支出预算表

      表3-3 一般公共预算三公经费支出预算

      表4 政府性基金预算支出预算表

      表4-1 政府性基金预算三公经费支出预算表

      表5 国有资本经营预算支出预算表

      表6 部门预算项目绩效目标

      表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  县委巡察办概况

一、基本职能及主要工作

(一)县委巡察办职能简介

中共邻水县委巡察工作领导小组办公室,主要承担向市委巡察工作领导小组办公室报送我县巡察工作规划、计划、总结、重要情况和信息等;向县委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署;统筹、协调、指导巡察组开展工作;承担政策研究、制度建设等工作;对县委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办;配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;健全完善与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制,负责与其进行沟通衔接;承担与上级党委巡视工作机构及巡视组日常联络工作,办理交办事项;办理巡察工作领导小组交办的其他事项等职责。

(二)县委巡察办2025年重点工作

一是科学统筹谋划,积极推进全覆盖。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻巡视工作方针,紧扣四个聚焦监督重点,对20个单位及75个村(社区)党组织开展常规巡察,分别完成巡察全覆盖任务的90%以上。坚持围绕中心、服务大局,以贯彻落实推动新时代巡察工作高质量发展意见为主线,保障党中央重大决策部署和省委、市委、县委重大工作安排在邻水落地落实。

二是抓好巡察整改和成果运用。充分发挥巡察机构在整改中统筹协调、跟踪督促、汇总分析的职责,严格落实《关于加强巡察整改和成果运用的实施方案》《邻水县巡察整改评估和销号办法》,推进问题整改“颗粒归仓”。认真落实巡察整改落实情况“回头看”工作要求,对十四届县委第三轮常规巡察(含交叉巡察)的14个党组织开展巡察整改“回头看”。

三是深化贯通协作,细化工作举措。持续推进巡察监督与人大、纪检、组织、审计等各类监督的贯通融合,在情况通报、成果运用、整改监督等方面强化沟通协作,促进优势互补、效能叠加。严格执行重大事项事前报告制度,加强与上级巡视巡察工作的有机衔接,配合开展好系统联动巡视巡察。

四是狠抓队伍建设,打造巡察铁军。坚持用好邻州小讲堂、每日一学等载体,持续提升巡察干部政治素养及综合素质。同步抓好三库动态管理,加大巡察干部交流力度,把巡察岗位作为发现、培养、锻炼干部的重要平台。健全完善巡察后评估机制,把作风纪律十严禁要求贯穿始终,推动巡察工作依规依纪依法开展,锻造忠诚、干净、担当的巡察铁军。坚持亮嗓发声,不断加强信息宣传引导,讲好邻水巡察故事,让群众知晓巡察、参与巡察、支持巡察。

二、部门预算单位构成情况

县委巡察办属于行政单位,下属其他事业单位1个(巡察信息服务中心),内设股室3个(综合股、巡察股、督导股),行政编制21人,事业编制6人,实有在职行政人员25人,事业人员4人,无离退休人员。

第二部分  县委巡察办2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出县委巡察办2025年收支预算总数645.77万元,比2024年收支预算总数增加111.65万元,主要原因是2025年将项目支出纳入了预算。

(一)收入预算情况

县委巡察办2025年收入预算645.77万元,其中:一般公共预算拨款收入645.77万元,占100%

(二)支出预算情况

县委巡察办2025年支出预算645.77万元,其中:基本支出525.77万元,占81.42%项目支出120万元,占18.58%

二、财政拨款收支预算情况说明

县委巡察办2025年财政拨款收支预算总数645.77万元,比2024年财政拨款收支预算总数多111.65万元,主要原因是2025年将项目支出纳入了预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入645.77万元;支出包括:一般公共服务支出526.85万元、社会保障与就业支出56.78万元、卫生健康支出20.48万元、住房保障支出41.66万元。

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委巡察办2025年一般公共预算当年拨款645.77万元,比2024年预算数多111.65万元,主要原因是2025年将项目支出纳入了预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出526.85万元,占81.59%;社会保障与就业支出56.78万元,占8.79%;卫生健康支出20.48万元,占3.17%;住房保障支出41.66万元,占6.45%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2025年预算数为365.65万元,主要用于:保障行政单位正常运行的基本支出。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)2025年预算数为41.20万元,主要用于:保障事业单位正常运行的基本支出。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)2025年预算数为120万元,主要用于:保障巡察工作正常开展的项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)2025年预算数为1万元,主要用于:引进的2名高层次人才的生活补贴费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为55.55万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)2025年预算数为0.23万元,主要用于:保障由单位缴纳的事业人员失业保险费支出。

7.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2025年预算数为0.01万元,主要用于:独生子女奖励费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为14.31万元,主要用于:行政人员基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为1.92万元,主要用于:事业人员基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为4.25万元,主要用于:公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为41.66万元,主要用于:机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

、一般公共预算基本支出情况说明

县委巡察办2025年一般公共预算基本支出525.77万元,其中:

人员经费466.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助、社会保险费用、卫生健康费用、住房保障费用及其他社会保障费用。

公用经费59.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电信业务费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

三公经费财政拨款预算安排情况说明

县委巡察办2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。

(二)公务接待费较2024年预算增加0.2万元,增加40%。主要原因是2025年上级单位业务指导、监督检查较多。

2025年公务接待费计划用于上级单位业务指导、监督检查和工作调研等公务往来支出。

(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

、政府性基金预算支出情况说明

县委巡察办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算情况说明

县委巡察办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年,县委巡察办机关运行经费财政拨款预算为59.66万元,比2024年预算增加10.56万元,增长17.7%。主要原因是2025年人均公用经费标准提高。

(二)政府采购情况

县委巡察办2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,县委巡察办共有车辆0其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2025年县委巡察办开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算645.77万元。其中:人员类项目1个,涉及预算466.11万元;运转类项目1个,涉及预算59.66万元;特定目标类项目1个,涉及预算120万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):保障行政单位正常运行的基本支出。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):指保障事业单位正常运行的基本支出

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项):指保障巡察工作正常开展的项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):引进的2名高层次人才的生活补贴费

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):保障由单位缴纳的事业人员失业保险费支出。

8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):独生子女奖励费

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政人员基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):事业人员基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成巡察工作所发生的支出。

15.三公经费:纳入部门预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费水费等费用开支。

第四部分  县委巡察办2025年部门预算表

附件:1 部门收支总表

1-1 部门收入总表

1-2 部门支出总表

2 财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

3 一般公共预算支出预算表

3-1 一般公共预算基本支出预算表

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算三公经费支出预算

4 政府性基金预算支出预算表

4-1 政府性基金预算三公经费支出预算表

5 国有资本经营预算支出预算表

6 部门预算项目绩效目标

7 部门整体支出绩效目标表

中共邻水县委巡察工作领导小组办公室2025年部门预算公开报表.xlsx 

 

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