邻水县医疗保障局
2025年部门预算编制说明
目 录
第一部分 邻水县医疗保障局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 邻水县医疗保障局2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 邻水县医疗保障局2025年部门预算表
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
第一部分 邻水县医疗保障局概况
一、基本职能及主要工作
(一)县医保局职能简介。
邻水县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:1.组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件,并组织实施和监督检查;2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度,监督强化全县医疗保障基金运行管理;3.贯彻执行医疗保障筹资、待遇政策和城乡医疗保障待遇标准,组织推进长期护理保险制度改革。
(二)县医保局2025年重点工作。
1.持续推进参保扩面。完善分类参保机制,完善灵活就业人员参保缴费方式,落实困难群众分类资助参保政策。加强医保、税务、银行三方“线上+线下”合作,优化参保缴费服务,丰富参保缴费便民渠道。做好外出流动人员参保宣传,加强人员信息比对和动态维护,巩固提高参保覆盖率,夯实医保发展基础,精准扩大参保覆盖面
2.深入开展医疗保障领域改革。推进DRG支付改革提质增效,落实国家药品耗材集中采购,实施集采项目医保资金预算管理和结余留用政策,促进药品(耗材)稳质降价,减轻群众用药负担。督促两定机构上传药品追溯码,做到应采尽采,实现药品“来源可查、去向可追”。
3.深化医保领域川渝合作。积极融入重庆主城都市圈建设,完善跨省异地就医直接结算制度体系,优化异地就医备案服务,提高异地就医直接结算率。携手重庆渝北区进一步优化川渝高竹新区医疗保障经办服务,为新区群众提供优质的医保服务。加大与重庆市及重庆毗邻区县的医保合作,推动跨区域共建共享,为邻水县全面融入重庆主城都市圈贡献医保力量。
4.提升医保信息化和标准化水平。推进医保经办服务城乡一体化,持续优化医保领域便民服务,开通门诊特殊慢性病相关医疗费用跨省直接结算服务,不断扩大“跨省通办”服务范围,推进医保经办服务事项“一网通办”。开展医保电子支付和移动支付服务,进一步提升医保服务信息化和便捷化水平。
5.全力保障医保基金安全平稳运行。强化定点医药机构协议管理完善日常监管常态化机制,实时开展医保基金运行分析,提升精细化精准化管理水平。认真开展基金安全百日攻坚行动,全面开展自查自纠和监督检查。一体推进自查自纠、全覆盖检查、抽查复查、交叉检查、联合检查,依法严厉打击欺诈骗保行为,维护基金安全和参保群众的合法权益。
二、部门预算单位构成情况
部门有多个下属二级单位的表述方式:县医保局下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括:1.邻水县医疗保障局、2.邻水县医疗保险服务中心。其中邻水县医疗保险服务中心1个单位统一纳入邻水县医疗保障局预算编报范围进行预算管理,在邻水县医疗保障局统一作预算公开。
第二部分 邻水县医疗保障局2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县医保局2025年收支预算总数7245.28万元,比2024年收支预算总数增加410.86万元,主要原因是城乡居民医疗保险县级补助资金和城乡医疗救助资金标准增加所致。
(一)收入预算情况
县医保局2025年收入预算7245.28万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入7245.28万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
县医保局2025年支出预算7245.28万元,其中:基本支出316.28万元,占4.37%;项目支出6929万元,占95.63%。其中:财政对城乡居民基本医疗保险基金补助项目4400万元,城乡医疗救助补助项目2400万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
县医保局2025年财政拨款收支预算总数7245.28万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加410.86万元,主要原因是城乡居民医疗保险县级补助资金和城乡医疗救助资金标准增加所致。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入7245.28万元;支出包括:社会保障和就业支出32.45万元、卫生健康支出7188.49万元、住房保障支出24.34万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县医保局2025年一般公共预算当年拨款7245.28万元,比2024年预算数增加410.86万元,主要原因是城乡居民医疗保险县级补助资金和城乡医疗救助资金标准增加所致。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出32.45万元,占0.45%;卫生和健康支出7188.49万元,占99.22%;住房保障支出24.34万元,占0.33%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为32.45万元,主要用于保障 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为8.96万元,主要用于保障行政单位医疗保险相关费用支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为80万元,主要用于保障离休干部医疗补助相关费用支出。
4.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)2025年预算数为4400万元,主要用于保障城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。
5.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2025年预算数为2400万元,主要用于保障城乡困难群众医疗救助的支出。
6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)2025年预算数为299.53万元,主要用于保障医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2025年预算数为24.34万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
四、一般公共预算基本支出情况说明
县医保局2025年一般公共预算基本支出316.28万元,其中:
人员经费272.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费43.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县医保局2025年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。
(二)公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于省市医疗保障经办部门经办指导、医保基金监督检查等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元,用于1辆公务燃油、维修、保险等方面支出,主要保障医保监督管理及省市各项检查等工作开展。
(情况说明:因我局是2019年3月成立的县政府工作部门,有一辆由原新型农村合作医疗管理中心2007年购买的越野车川X33171,编制在原卫生局,后面一直使用至今,由于2019年机构改革时,未纳入公车改革,故财政预算不允许列支公务用车运行维护费,但实际又在使用,会产生一定公务用车运行维护费)
六、政府性基金预算支出情况说明
县医保局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
县医保局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,县医保局下属县医疗保障局1家行政单位以及县医疗保险服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为43.86万元,比2024年预算增加12.56万元,增长40%。主要原因是2025年度人均公用经费适当提高所致。
(二)政府采购情况
县医保局2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,县医保局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
县医保局2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年县医保局开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算6929万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目1个,涉及预算49万元;特定目标类项目3个,涉及预算6880万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
川公网安备 51162302000149号