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邻水县退役军人事务局2025年部门预算信息公开

2025-02-13 10:27 来源:县退役军人事务局 访问量:1
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邻水县退役军人事务局

2025年部门预算

目  录

第一部分  邻水县退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  邻水县退役军人事务局2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县退役军人事务局2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  邻水县退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

(一)邻水县退役军人事务局职能简介。

1.起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件,拟定退役军人工作政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作,承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策,拟订有关地方性政策并组织实施。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导拥军优属工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制,组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

12.完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

13.职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)邻水县退役军人事务局2025年重点工作。

 一是持续狠抓政策落实。加强对退役军人相关政策的学习与研究,确保工作人员准确把握政策要点,提高政策执行的精准度,做好各项日常优抚安置业务工作。二是扎实开展退役军人人事档案室规范化建设工作。落实工作力量,依法推进退役军人档案规范化管理。三是全力做好褒扬纪念工作。组织开展清明祭扫、烈士公祭活动等,充分发挥烈士纪念设施教育作用。四是巩固省级双拥模范县创建成果,持续做实双拥工作。严格落实优抚、优待政策,依法维护优抚对象合法权益,进一步加强双拥宣传阵地建设,持续提升社会化拥军水平,强化军地共建,提升拥军支前能力和水平,营造浓厚双拥氛围,推动双拥工作高质量发展;五是全力做好上级交办目标任务。认真履职尽责,督促各股室、下属各事业单位完成县委县政府和市局交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成情况

县退役军人事务局下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。主要包括:1.邻水县退役军人事务局、2.邻水县退役军人服务中心、3.邻水县军休所。其中邻水县退役军人服务中心、邻水县军休所统一纳入邻水县退役军人事务局预算编制范围进行统一管理。在邻水县退役军人事务局统一作预算公开。

第二部分  邻水县退役军人事务局

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,邻水县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3661.16万元,上年结转142.76万元;支出包括:社会保障和就业支出3767.77万元,卫生和健康支出11.15万元,住房保障支出25万元。邻水县退役军人事务局2025年收支预算总数3803.92万元,比2024年收支预算总数增加278.65万元,主要原因是:人员增加和正常调资导致预算增加。

(一)收入预算情况

邻水县退役军人事务局2025年收入预算3803.92万元,其中:上年结转142.76万元,占3.75%;一般公共预算拨款收入3661.16万元,占96.25%。

(二)支出预算情况

邻水县退役军人事务局2025年支出预算3803.92万元,其中:基本支出322.32万元,占8.47%;项目支出3481.6万元,占91.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县退役军人事务局2025年财政拨款收支预算总数3803.92万元,其中包含上年结转142.76万元 。比2024年财政拨款收支预算总数增加278.65万元,主要原因是人员增加和正常调资导致预算增加。

收入包括:一般公共预算拨款收入3661.16万元,上年结转142.76万元;支出包括:社会保障和就业支出3767.77万元,卫生和健康支出11.15万元,住房保障支出25万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县退役军人事务局2025年一般公共预算当年拨款3661.16万元,比2024年预算数增加135.89万元,主要原因是人员增加和正常调资导致预算增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3625.01万元,占99.01%;卫生和健康支出11.15万元,占0.31%;住房保障支出25万元,占0.68%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为33.34万元,主要用于保障在编在职公务员和事业人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2025年预算数为3.21万元,主要用于保障:事业单位遗属生活补助支出。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2025年预算数为429.84万元。主要用于保障义务兵家庭优待金补助经费。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2025年预算数为1840万元。主要用于保障各类优抚对象抚恤和生活补助支出。

5.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):2025年预算数为1009万元,主要用于保障企业军转干部生活困难补助支出;自主就业退役士兵一次性地方经济补助;自主择业军队转业干部医保缴费补助和管理服务费支出等。

6.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):2025年预算数为134.87万元,主要用于保障邻水县退役军人事务局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

7.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):2025年预算数为114.75万元,主要用于保障邻水县退役军人事务局下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):2025年预算数为60万元,主要用于保障邻水县退役军人事务局日常双拥工作、优抚安置正常开展的日常支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为4.72万元,主要用于保障在编在职公务员基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为4.98万元,主要用于保障在编在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为1.45万元,主要用于保障在编在职公务员医疗补助支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为25万元,主要用于保障在编在职公务员和事业人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出322.32万元,其中:

人员经费288.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.47万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县退役军人事务局2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。

(二)公务接待费较2024年预算下降71.43%。主要原因是按上级要求缩减开支。

2025年公务接待费计划用于各级退役军人事务部门检查工作、考察调研等公务活动的餐饮住宿开支。

(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县退役军人事务局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县退役军人事务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年,邻水县退役军人事务局机关以及邻水县退役军人服务中心、邻水县军休所2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为33.47万元,比2024年预算增加11.35万元,增长51.3%。主要原因是单位人员增加。

(二)政府采购情况

邻水县退役军人事务局2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,邻水县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2025年邻水县退役军人事务局开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算3421.6万元。其中:特定目标类项目3个,涉及预算3421.6万元,其中2个项目内容敏感,不予公开。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  邻水县退役军人事务局

2025年部门预算表

附件:表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

附件:邻水县退役军人事务局2025年部门预算公开报表.xlsx 

 

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