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邻水县融媒体中心2025年部门预算信息公开

2025-02-08 17:36 来源:县文化广播电视和旅游局 访问量:1
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邻水县融媒体中心

2025年部门预算

  

第一部分 邻水县融媒体中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

部分 邻水县融媒体中心2025年部门预算情况说明

部分  名词解释

部分 邻水县融媒体中心2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标

7 部门整体支出绩效目标表

表8  政府采购预算表 

第一部分 邻水县融媒体中心概况

一、基本职能及主要工作

(一)融媒体中心职能简介。

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和国家的有关法律法规,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓励,为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、围绕县委、县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传。

3、负责利用互联网前沿技术,推动传统媒体与新兴媒体融合发展;负责开拓互联网综合信息服务功能,对接县级各类服务平台,创新基层社区化沟通服务模式。

4、建立网民互动中心,为群众反映诉求、建言献策提供通道;会同有关部门负责本地信息监测,分级预警,通过线下线上结合,积极稳妥有效处置应对。

5、负责研究和推进内部管理体制改革;负责加强队伍建设,提高人员素质;协助配合上级媒体来县采访;承办县委宣传部交办的其他相关工作。

(二)融媒体中心2025重点工作。

一是本着舆论宣传建矩阵。借助短视频、移动直播、微动画等各种新方式,利用“邻水发布”APP、微信公众号、融媒体抖音等媒体平台,转变内容生产思路,不断推出接地气、冒露珠的原创融媒产品。挖掘地方特色,围绕县委“1136”工作思路,“1234”生产力空间布局,策划推出镇兴路上,奋进邻水一线看工业,聚焦三大会战,乡村行看振兴,灵动邻水,旧城更新邻城脉动等主题栏目,打响市场品牌,扩大影响力。加大与上级媒体协作的力度和深度,既说好普通话、讲好中国故事,又说好地方话、讲好邻水故事,力争2025年在人民日报、央视新闻联播等大报大台用稿量增幅达10%以上。

二是围着中心大局抓宣传。一是打造广播制播平台。以本次新能源汽车车载广播为契机,启动数字广播制播系统工程建设,进一步牢牢掌握党对意识形态工作领导权、管理权、话语权,不断巩固壮大新时代强军思想舆论阵地。二是做优媒体舆论平台。紧扣群众需要,做优做强邻水发布APP、政务微信公众号、微博、融媒抖音等新媒体平台,形成拳头品牌效益,最大化吸引群众、黏住用户,2025年平台总粉丝量突破100万+。三是创建AI技能平台。通过集成先进的人工智能技术,提升新闻宣传内容的创作水平,加速信息处理和分发效率,强化服务功能与创新能力,紧跟媒体融合发展步伐,以科技赋能提升传播效率。

三是向着自身建设提能力。一是在全媒体人才队伍上做文章。优化人才队伍结构,补齐媒体融合专业人才短板,在“引才、留才、养才”三方面发力,加强采编播人员能力提升,实现从业人员专业化水平80%以上。二是在发挥通讯员作用上下功夫。持续优化通讯员队伍建设,将宣传触手延伸至各镇、各部门、各行业,发挥通讯员末梢作用,及时提供最新信息、看点热点,先进事迹、模范典型等新闻宣传线索。三是在管理薪酬改革机制上求突破。创新完善用人机制和激励机制,建立科学合理的考核评价体系、薪酬分配办法、管理机制等,实行以岗定薪、岗变薪变、动态管理的分配机制,充分激发从业人员工作积极性、创造性。

二、部门预算单位构成情况

 邻水县融媒体中心属县委直属公益一类事业单位,内设股室7个,主要包括保障中心、指挥中心、采集中心、编辑中心、发布中心、技术中心、推广中心。编制32个,实有在职人员27人,退休人员10人。

第二部分  邻水县融媒体中心

2025年部门预算情况说明

、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,收入总计724.11万元。支出包括:一般公共预算支出,支出总计724.11万元。其中:文化旅游体育与传媒支出630.21万元,社会保障和就业支出46.08万元,卫生健康支出14.51万元,住房保障支出33.31万元。融媒体中心2025年收支预算总数724.11万元,比2024年收支预算总数增加71.06万元,主要原因是人员增加

(一)收入预算情况

融媒体中心2025收入预算724.11万元,其中:一般公共预算拨款收入724.11万元,占100%

(二)支出预算情况

融媒体中心2025支出预算724.11万元,其中:基本支出664.11万元,占92%;项目支出60万元,占8%

财政拨款收支预算情况说明

融媒体中心2025财政拨款收支预算总数724.11万元,比2024财政拨款收支预算总数增加71.06万元,主要原因是人员增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入724.11万元;支出包括:一般公共预算支出724.11万元。其中:文化旅游体育与传媒支出630.21万元,社会保障和就业支出46.08万元,卫生健康支出14.51万元,住房保障支出33.31万元。

一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

融媒体中心2025一般公共预算当年拨款724.11万元,比2024预算数增加71.06万元,主要原因是人员增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出630.21万元,占87%;社会保障与就业支出46.09万元,占7%;卫生健康支出14.51万元,占2%;住房保障支出33.31万元,占4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):2025年预算数为630.21万元,主要用于:日常运转经费,办公经费等。

2.社会保障与就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为44.42万元,主要用于:职工基本养老保险缴费。

3.社会保障与就业支出(类)就业补助(款) 社会保险补贴(项):2025年预算数为1.67万元,主要用于:聘用人员保险缴费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为14.51万元,主要用于:职工医疗保险支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为33.31万元,主要用于:职工住房公积金支出。

一般公共预算基本支出情况说明

融媒体中心2025一般公共预算基本支出664.11万元,其中:

人员经费628.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 生活补助、奖励金。

公用经费35.67万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

融媒体中心2025年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费5万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2024年预算持平。2025年我中心无出国计划。

(二)公务接待费较2024年预算减少25%。主要原因是压减开支。

2025年公务接待费计划用于上级记者来邻新闻采访接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

我中心现有新闻采访车1辆。2025年安排用车运行维护费5万元,用于新闻采访车辆燃油、维修、保险等方面支出,主要保障开展宣传思想文化工作,新闻记者县城、乡镇采访等宣传工作开展。

政府性基金预算支出情况说明

融媒体中心2025年无政府性基金预算支出。

、国有资本经营预算情况说明

融媒体中心2025年无国有资本经营预算支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年,邻水县融媒体中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2025年,融媒体中心安排政府采购预算0.56万元,其中,政府采购货物预算0.56万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,融媒体中心共有车辆1辆,其中,新闻采访用车1辆。

  2025年融媒体中心预算安排车辆运行经费5万元。其中,财政拨款预算安排5万元。

(四)预算绩效情况

2025年融媒体中心开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算35.7万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目2个,涉及预算35.7万元。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.广播电视事务支出:指广播电视事业单位开展广播电视综合业务的专门性业务活动经费支出。  

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分 邻水县融媒体中心

2025年部门预算表

附件:表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

表8 政府采购预算表

邻水县融媒体中心2025年部门预算公开报表.xlsx 

 

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