邻水县社会科学界联合会2025年部门预算编制说明
目 录
第一部分 邻水县社会科学界联合会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分邻水县社会科学界联合会2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分邻水县社会科学界联合会2025年部门预算表
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
第一部分 邻水县社会科学界联合会概况
一、基本职能及主要工作
(一)社科联职能简介。
1.拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势。
2.贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策。组织全县社科工作者,促进全县社科事业的繁荣和发展。开展哲学社科知识宣传普及;承办县委机关刊物《学习与探索》;组织实施全县重大社科研究课题;开展优秀社科成果评比表彰;指导所属学会、协会和研究会开展工作;对全县社科团体进行审查和管理。
(二)社科联2025年重点工作。
(一)勇担社科使命,服务发展强担当。一是聚焦“战略重点”抓研究。强化对重大理论问题、现实问题、实践经验阐释研究,推出有深度、有见解、有价值的研究成果。二是聚焦“发展难点”献良策。着眼邻水最现实、最紧迫、最亟需的重大问题开展研究,提出前瞻性、针对性的对策建议。三是聚焦“社会热点”出实招。聚焦人民群众“急难愁盼”问题开展调研,摸清情况、找准问题、提实对策。
(二)主动贴近群众,社科惠民润人心。一是对接群众需求。提升社科普及精准化水平,开展主题突出、丰富多彩的科普活动。二是融入群众生活。布展宣传橱窗、开展“社科活动月”“邻州讲坛”等活动,让社科知识走向基层一线、走近百姓身边。三是浸润群众心灵。面向群众开展理论宣讲普及,讲好邻水发展故事,让社科知识浸润人心。
(三)狠抓自身建设,健强组织激活力。一是壮大人才队伍。加大青年社科人才培养力度,调整充实社科专家库。二是配强领导班子。邻水县社科联第四届一次理事会,增选3名常务理事,建强社科队伍。三是坚持正向激励。健全完善学术评价、成果转化、科研奖励等机制,激励社科人才成长成才。
二、部门预算单位构成情况
社科联下属参照公务员法管理的事业单位1个,为社科联机关,单位内设1个股室,编辑部。
第二部分 邻水县社会科学界联合会2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,社科联所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入57.88万元;支出包括:一般公共服务支出50.86万元、社会保障和就业支出3.48万元、卫生健康支出0.98万元、住房保障支出2.56万元。社科联2025年收支预算总数57.88万元,比2024年收支预算总数增加26.73万元,主要原因是:项目经费预算增加26万元。
(一)收入预算情况
社科联2025年收入预算57.88万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入57.88万元,占100%。(二)支出预算情况
社会科学界联合会2025年支出预算57.88万元,其中:基本支出31.88万元,占55.08%;项目支出26万元,占44.92%。
二、财政拨款收支预算情况说明
社科联2025年财政拨款收支预算总数57.88万元,比2024年收支预算总数增加26.73万元,主要原因是:项目经费预算增加26万元。
收入包括:一般公共预算拨款收入57.88万元;支出包括:一般公共服务支出50.86万元、社会保障和就业支出3.48万元、卫生健康支出0.98万元、住房保障支出2.56万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
社科联2025年一般公共预算当年拨款57.88万元,比2024年收支预算总数增加26.73万元,主要原因是:项目经费预算增加26万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出50.86万元,占87.88%;社会保障和就业支出3.48万元,占6.01%;卫生健康支出0.98万元,占1.69%;住房保障支出2.56万元,占4.42%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2025年预算数为48.31万元,主要用于:人员工资、基础绩效奖、人员办公经费等。
2.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2025年预算数为1.41万元,主要用于:人员工资、基础绩效奖、人员办公经费等。
3.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)2025年预算数为1.14万元,主要用于:人员工资、基础绩效奖、人员办公经费等。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数3.41万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 社会保险补贴(项)2025年预算数0.07万元,主要用于:工伤、失业保险支出。
6.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为0.44万元,主要用于:缴纳公务员及参公人员的医疗保险。
7.卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为0.54万元,主要用于:缴纳事业人员的医疗保险。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为2.56万元,主要用于:职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
社科联2025年一般公共预算基本支出31.88万元,其中:
人员经费28.55万元,主要包括:基本工资9.21万元、津贴补贴2.88万元、奖金6.49万元、绩效工资2.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.41万元、职工基本医疗保险缴费1.02万元、公务员医疗补助缴费0.14万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金缴费2.56万元、奖励金0.01万元。
公用经费3.34万元,主要包括:办公费0.04万元、印刷费0.32万元、水费0.02万元、差旅费1.3万元、维修(护)费0.08万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.08万元、工会经费0.57万元、其他交通费0.88万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
社科联2025年“三公”经费财政拨款预算数0.05万元,其中:公务接待费0.05万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元
(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。
(二)公务接待费较2024年预算减少0.1万元。主要原因是执行中央和省、市关于厉行节约、反对浪费相关规定,严格控制公务接待费支出。
2025年公务接待费计划用于省、市级领导检查工作。
(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
社科联2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
社科联2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,社科联属于参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为3.34万元,比2024年预算增加0.56万元,增加20.14%。主要原因是公务员交通补贴增加和公用经费基数增加。
(二)政府采购情况
社科联2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年社会科学界联合会开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算26.5万元。其中:特定目标类项目1个,涉及预算26.5万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):指文化行政事业单位开展日常工作的基本支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.“三公”经费:纳入单位预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 邻水县社会科学界联合会2025年部门预算表
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表