邻水县信访局
2025年部门预算
目 录
第一部分 邻水县信访局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 邻水县信访局2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 邻水县信访局2025年部门预算表
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
第一部分 邻水县信访局概况
一、基本职能及主要工作
(一)邻水县信访局职能简介
县信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是:
1.贯彻执行党和国家关于信访工作的方针政策、法律法规以及省委省政府、市委市政府和县委县政府的决策部署;制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施,提出改进和加强信访工作的意见和建议,推动信访责任制的实施,负责本系统、本部门依法行政工作。
2.负责向县委县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访形势,开展调查研究,提出制定修改完善有关法规政策的建议。
3.负责综合协调、督促检查指导全县信访工作,总结推广乡镇、园区、部门信访工作经验,统筹协调信访工作宣传和信息发布。
4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委县政府及领导同志的来信、来电,接待来访。
5.承担协调处理群众进京到省、到市、到县集体上访和非接待场所上访的责任;综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6.负责落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府领导同志批示交办的信访事项,负责向乡镇、园区、部门转办、交办信访事项,负责督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.建立和完善信访信息汇集分析机制,指导信访信息系统建设和应用。
8.牵头组织信访案件的复查工作。承担县信访工作联席会议日常工作。
9.负责政府服务热线管理、县长信箱工作。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
11.承担市信访局新增的对应职责。
12.完成县委县政府交办的其他任务。
(二)邻水县信访局2025年重点工作
1.提高信访事项办理质效。建立完善初次信访事项办理机制,压实信访工作领导、属地、部门三方责任,确保信访部门及时受理率和有权处理机关、单位及时受理率力争达100%;申诉求决类信访事项一次性化解率高于全市平均水平。
2.做好重要敏感时期信访安全保障。做好重要敏感时期信访保障工作,不发生因信访问题引发个人极端事件或者涉信访负面舆论炒作。
3.化解处置好群访集访。深化矛盾纠纷排查化解,狠抓群访集访处置,确保不发生50人以上到市集访、20人以上进京赴省集访。
二、部门预算单位构成情况
邻水县信访局内设股室8个,主要包括:办公室、复查股、督查督办股、办信股、网络投诉受理股、群众来访接待股、机关党委、12345政府服务热线受理中心。
第二部分 邻水县信访局
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,邻水县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县信访局2025年收支预算总数446.27万元,比2024年收支预算总数增加126.13万元,主要原因是年初增加项目预算经费。
(一)收入预算情况
邻水县信访局2025年收入预算446.27万元,其中:一般公共预算拨款收入446.27万元,占100%。
(二)支出预算情况
邻水县信访局2025年支出预算446.27万元,其中:基本支出343.27万元,占76.92%;项目支出103万元,占23.08%。
二、财政拨款收支预算情况说明
邻水县信访局2025年财政拨款收支预算总数446.27万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加126.13万元,主要原因是年初增加项目预算经费。收入包括:本年一般公共预算拨款收入446.27万元;支出包括:一般公共服务支出362.37万元、社会保障和就业支出42.86万元、卫生健康支出14.16万元、住房保障支出26.88万元。
三、一般公共预算当年拨款情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县信访局2025年一般公共预算当年拨款446.27万元,比2024年预算总数增加126.13万元,主要原因是年初增加项目预算经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出14.16万元,占3.17%;一般公共服务支出362.37万元,占81.2%;社会保障和就业支出42.86万元,占9.61%;住房保障支出26.88万元,占6.02%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)2025年预算数为166.17万元,主要用于:行政人员基本支出。
2.一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为13万元,主要用于:市驻京工作组项目支出。
3.一般公共服务支出(类)信访事务(款)事业运行(项)2025年预算数为93.2万元,主要用于:事业人员基本支出。
4.一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)2025年预算数为90万元,主要用于:信访维稳工作经费等项目支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为35.84万元:单位缴纳行政人员养老保险支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为6.5万元:单位当年退休人员匹配单位部分职业年金。
7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)2025年预算数为0.52万元:单位职工工伤失业等保险。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为8.61万元,主要用于:单位职工医疗保险费。
9.卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为4.36万元,主要用于:事业人员基本医疗保险费经费。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为1.19万元,主要用于:公务员医疗补助经费。
11.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)2025年预算数为26.88万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金
四、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县信访局2025年一般公共预算基本支出343.27万元,其中:
人员经费303.68万元,主要包括:基本工资84.25万元、津贴补贴42.51万元、奖金68.89万元、绩效工资24.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.84万元、职业年金缴费6.5万元、职工基本医疗保险缴费10.3万元、公务员医疗补助缴费3.41万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金26.88万元。
公用经费39.59万元,主要包括:办公费3万元、印刷费1万元、水费2.5万元、电费2.5万元、差旅费3万元、维修(护)费1万元、会议费1.5万元、培训费0.72万元、公务接待费0.36万元、劳务费1.5万元、工会经费5万元、其他交通费用13.01万元、其他商品和服务支出4.5万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县信访局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.36万元,其中:公务接待费0.36万元。
(一)无因公出国(境)经费,与上年度持平。
(二)公务接待费较2024年预算下降25%。主要原因是日常公务需求减少。
2025年公务接待费计划用于单位日常公务接待。
(三)无公务用车购置及运行维护费。
单位无公务用车。
2025年没有安排公务用车购置费,与上年度持平。
2025年没有安排公务用车运行维护费,与上年度持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
邻水县信访局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
邻水县信访局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,机关运行经费支出39.59万元,较2024年预算增加25.92%,主要原因是人员经费预算增加,人员增加2人。
(二)政府采购情况
邻水县信访局2025年安排政府采购预算4500元,用于采购铁皮柜6个,因未达到政府采购限额标准,自行采购,故需将该项预算项目经费里支。
(三)国有资产占有使用情况
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年邻水县信访局年初开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算103万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目2个,涉及预算103万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关上缴市级驻京工作组项目经费等未单独设置项级科目的项目支出。
4.一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映公务员医疗补助经费。
8.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指当年退休人员预算匹配职业年金单位部分的支出。
10.卫生健康支出(类)行政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.卫生健康支出(类)公务员医疗补助(项):指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 邻水县信访局
2025年部门预算表
附件:表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标
表7 部门整体支出绩效目标表